回列表

2020-05-08

公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/05/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/05/08 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無