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2025-06-27
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/27 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無